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最新内部审计主管岗位职责(合集)(完整)

发布时间:2023-05-14 12:50:05 来源:网友投稿

下面是小编为大家整理的最新内部审计主管岗位职责(合集)(完整),供大家参考。

最新内部审计主管岗位职责(合集)(完整)

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内部审计主管岗位职责篇一

1. 协助部门负责人开展合同审核、商务谈判、采购合规性审计、投资项目审计等日常工作;

2. 协助部门负责人开展各类审计工作,包括但不限于:财务审计、经营绩效审计、离任审计、建设项目后评价、单一业务模块专项审计、舞弊调查以及各类实时跟踪审计项目;

3. 协助部门负责人对审计发现问题进行整改跟踪,定期出具审计发现问题整改报告;

4 . 协助部门负责人建立健全审计部门制度规范及审计工作操作手册,不定期对审计工作方式方法进行总结归纳和内部培训宣导,持续优化审计程序;

5.负责受理、调查员工举报的违纪事件,并提出相关处理方案;

6. 负责审计资料的收集、整理、归档工作;

7. 完成领导交办的其他工作。

任职要求:

1. 全日制本科以上学历,审计学、会计学、财务管理等相关专业;

2. 持有中级会计师或审计师以上职称证;

3. 有3年以上内审工作经验或会计师事务所审计工作经验;

4. 熟悉并掌握国家财税法规、会计准则、内部控制、风险管理、财务分析工具与应用;

5. 熟练使用office、金蝶k3等软件操作;正直、勤奋、坚持原则,具备良好的沟通能力、抗压能力、快速学习能力;

内部审计主管岗位职责篇二

职责

1、协助部门主管开展对集团及其所属各分子公司的各项财务,经营管理,效益效率等各项审计,拟订项目审计计划,制定具体审计方案,实施各项审计程序。能发现问题。

2、各审计项目的具体审计业务沟通,包括审前调查和风险评估,现场审计意见沟通,审计报告意见反馈,问题确认等工作。

3、协助部门主管编制整理审计报告,提出审计整改意见,对各分子公司的经营管理提出审计建议,并能推动整改和落实。

4、协助部门主管作好集团及属下各分子公司的内控合规建设等工作。

任职要求:

1、能熟悉和掌握国家相关的财务,审计类法律法规。

2、熟悉企业内部审计相关的知识和程序,有独立完成各类审计项目的能力,有大型制造业工作经验,具大型3c产品制造或大型机械制造企业工作经验者优先考虑。

3、具备较强的企业风险识别能力,和较强的沟通协调能力。

4、为人正直,诚实勤勉。

内部审计主管岗位职责篇三

职责:

1.完善内部审计制度和审计体系。

2.对年度预算的执行和决算情况进行审计。

3.按照年度、季度对学校财务凭证及会计报表进行例行审计。

4.对学校各项财务收支及其他经济活动,如各项收入征缴的及时性、准确性、完整性;各项开支是否合理、审批手续是否完整;资金管理和使用的安全性和合理性进行审计。

5.对教学、科研等专项资金的筹措、拨付、管理和使用审计。

6.对学校基建工程、修缮工程、绿化工程招标、预算、决算进行专项审计。

7.对学校大宗采购的招标、谈判、合同签订程序进行监督。

8.对学校资产的日常保管及使用情况进行审计。

9.联合人事部门对领导干部和重要核心岗位人员进行离任审计。

10.对内部控制与风险管理制度执行情况进行监督。

11.开展其他专项审计工作。

任职要求:

1.年龄50周岁以下,985、211大学本科及其以上学历,审计、财经、法律、管理类相关专业毕业,熟悉会计、审计法律法规。

2.具有5年以上财务管理、审计工作经验,熟悉企业内部控制和审计工作流程、业务;具有民办高校同类工作经验优先。

3.具有较强的检查、分析能力、综合判断能力和独立工作能力,工作认真、负责、仔细。

4.具备良好的职业道德,能够坚持原则、秉公办事、保守秘密。

内部审计主管岗位职责篇四

1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划和审计工作费用预算;

2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

3、组织实施财务审计、对与公司经济活动有关的特定事项进行专项审计、经济合同审计、经营活动遵守法规审计、管理人员离职审计、内控流程审计等各项审计工作,并出具内部审计报告;

4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

6、组织对下属企业和控股企业开展经营审计工作;

7、根据审计工作计划,负责联系会计师事务所,配合会计师事务所的审计工作;

8、针对公司招投标项目进行审计;

9、对所属企业的进行监督,并配合纪检部门开展调查;

10、协助部门负责人制定招投标制度,完善招标文件范本及标准流程; 从审计角度协助部门负责人组织商户测评工作,完善商户管理标准;

11、公司相关领导交办的其他审计工作。

内部审计主管岗位职责篇五

1、规划并进行审计,确认会计记录的真实性及是否符合会计准则要求;

2、确定审计程序细则,准备适当的项目;

3、分配数据输入、财务报告及其他职责给适当的员工;

4、审阅财务报告及工作原稿,确认其实质性、准确性和完整性;

5、对下属员工在审计程序和方法上进行指导和建议,通知程序变更情况及协助其解决问题;

6、编制符合准则要求的审计报告,审计档案整理、立卷、归档等;

7、对所谓的不合理的内控行为进行专门的调查审计;

8、完成上级领导交办的其它审计事项。

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